срок не более года, если по ним начисляются проценты.
Денежные средства |
260 |
Сумма остатков по счетам 50,51,52,55 (субсчета "Аккредитивы" и "Чековые книжки", "Депозитные счета" - если по депозитным вкладам не начисляют проценты), 57 |
Прочие оборотные активы |
270 |
Показатели, не отраженные в предыдущих строках раздела "Оборотные активы" баланса |
Итого по разделу II
|
290
|
Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250, 260 и 270
|
БАЛАНС
|
300
|
Сумма строк 190 и 290
|
Уставный капитал |
410 |
Сальдо счета 80 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
Сальдо счета 81
( )
|
Добавочный капитал |
420 |
Сальдо счета 83 |
Резервный капитал |
430 |
Сумма строк 431 и 432 |
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
431 |
Сальдо субсчета счета 82, на котором отражена сумма резерва, созданного в соответствии с законодательством РФ |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
Сальдо субсчета счета 82, где показан размер резерва, образованного в соответствии с учредительными документами. |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
Сальдо счета 84 |
Итого по разделу III
|
490
|
Сумма строк 410, 420, 430, 470 за минусом строки 411
|
Займы и кредиты
|
510 |
Остаток по счету 67, на котором отражена задолженность по долгосрочным кредитам и займам, а также сумма процентов по ним |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
Сальдо счета 77 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
Долгосрочные пассивы, которые не были отражены по другим строкам раздела IV "Долгосрочные обязательства" |
Итого по разделу IV
|
590
|
Сумма строк 510, 515 и 520
|
Займы и кредиты
|
610 |
Остаток по субсчетам счета 66, на которых отражены задолженность по краткосрочным кредитам и сумма начисленных процентов по ним |
Кредиторская задолженность |
620 |
Сумма строк 621-625 |
в том числе:
поставщики и подрядчики
|
621 |
Сумма сальдо субсчетов счетов 76 и 60, на которых отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками |
Задолженность перед персоналом организации |
622 |
Кредитовый остаток счета 70 (за исключением субсчета "Расчеты с работниками по выплате доходов по акциям и долям") |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
Кредитовый остаток по счету 69, за исключение субсчета "Расчеты с федеральным бюджетом в части ЕСН" |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
Кредитовый остаток по счету 68. Кредитовый остаток по счету 69 субсчет "Расчеты с федеральным бюджетом в части ЕСН" |
прочие кредиторы |
625 |
Остаток субсчетов "Расчеты по претензиям" и "Расчеты по имущественному и личному страхованию" счета 76 и сальдо счета 71. Сальдо по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в части сумм авансов, полученных под поставку товаров (работ, услуг) |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
Кредитовые остатки субсчета "Расчеты по выплате доходов" счета 75 и субсчета "Расчеты с работниками по выплате доходов по акциям и долям" счета 70 |
Доходы будущих периодов |
640 |
Остаток по счету 98 |
Резервы предстоящих расходов |
650 |
Остаток по счету 96 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
Краткосрочные обязательства, которые нельзя отнести к другим статьям раздела "Краткосрочные обязательства" |
Итого по разделу V
|
690
|
Сумма строк 610, 620, 630, 640, 650 и 660
|
БАЛАНС
|
700
|
Сумма строк 490, 590, 690
|
.
Приложение 2
Бухгалтерский баланс
Статьи актива |
Код строки |
На 01.01.09
тыс. руб.
|
На 01.01.2010 тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
Отложенные налоговые активы |
145 |
24 |
26 |
ИТОГО по разделу I |
24 |
26 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
Оборотные активы |
3295 |
7889 |
Запасы, в т.ч.: |
210 |
194 |
0 |
сырье |
211 |
10 |
0 |
готовая продукция |
214 |
184 |
0 |
НДС |
220 |
451 |
722 |
Дебиторская задолженность, в т.ч.: |
240 |
2650 |
6837 |
покупатели и заказчики |
241 |
759 |
2729 |
Денежные средства |
260 |
0 |
330 |
ИТОГО по разделу II |
3295 |
7889 |
БАЛАНС |
3319 |
7915 |
Статьи пассива |
Код строки |
На 01.01.09
тыс. руб.
|
На 01.01.2010 тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
Уставный капитал |
410 |
10 |
10 |
Нераспределенная прибыль |
470 |
309 |
551 |
ИТОГО по разделу III |
490 |
319 |
561 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
20 |
18 |
ИТОГО по разделу IV |
20 |
18 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
2980 |
7336 |
Займы и кредиты |
0 |
0 |
Кредиторская задолженность, в т.ч.: |
620 |
2980 |
7336 |
поставщики и подрядчики |
621 |
837 |
5106 |
задолженность перед персоналом организации |
622 |
38 |
81 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
3 |
43 |
задолженность по налогам и сборам |
624 |
236 |
348 |
прочие кредиторы |
625 |
1866 |
1758 |
Баланс |
3319 |
7915 |
8-09-2015, 14:35