Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
Базовая прибыль (убыток) на акцию
210
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
220
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |
|||||
Наименование показателя |
Код показа геля |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
Прибыль |
Убыток |
Прибыль |
Убыток |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены разрешения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
240 |
||||
Прибыль (убыток) прошлых лет |
250 |
||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнение обязательств |
260 |
||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
270 |
||||
Отчисления в оценочные резервы |
280 |
X |
X |
||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок-исковой давности |
290 |
||||
Стоимость ценностей, выявленных в результате инвентаризации |
300 |
||||
Стоимость ценностей, полученных при ликвидации основных средств |
310 |
||||
«____» ________________ 200__г.
Руководитель ___________________________________________
Подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер _______________________________________
Подпись расшифровка подписи
Приложение
К приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67но
|
на 31 декабря 2004 г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация _____________________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер плательщика ИНН
Вид деятельности _________________________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности __________________________
____________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
II. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
||
Основные средства |
120 |
||
Незавершенное строительство |
130 |
||
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
||
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
||
Отложенные налоговые активы |
145 |
||
Прочие внеоборотные активы |
150 |
||
Итого по разделу I |
190 |
||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
||
животные на выращивании и откорме |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве |
213 |
||
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
||
товары отгруженные |
215 |
||
расходы будущих периодов |
216 |
||
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
||
Дебиторская задолженность {платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
231 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение ,12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
||
в том числе покупатели и заказчики |
241 |
||
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
||
Денежные средства |
260 |
||
Прочие оборотные активы |
270 |
||
Итого по разделу II |
290 |
||
БАЛАНС |
300 |
Форма 0710001 с. 2 |
|||
Пассив |
Код показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
||
Добавочный капитал |
420 |
||
Резервный капитал |
430 |
||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
||
Итого по разделу III |
490 |
||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
Итого по разделу IV |
590 |
||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
||
Кредиторская задолженность |
620 |
||
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
||
прочие кредиторы |
(■^ 625 |
||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов |
630 |
||
Доходы будущих периодов |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||
Итого по разделу V |
690 |
||
БАЛАНС |
700 |
||
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Арендованные основные средства |
910 |
||
в том числе по лизингу |
911 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
||
Товары, принятые на комиссию |
930 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
||
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
||
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
||
Износ жилищного фонда |
970 |
||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
||
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
||
Руководитель __________ ___________________ Главный бухгалтер ______ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«____» ___________________ 20____ г.
Отчет о прибылях и убытках (форма №2)
Форма 2
Приложение к Приказу МФ РФ
от 22 июля 2003г. № 67н
(в ред. Приказа МФ РФ от l 4. ll .0 iXu 102н)
|
|
|
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация _____________________________________________________ по ОКПО
Идентификационный номер плательщика ИНН
Вид деятельности _________________________________________________ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности __________________________
____________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС
|
Наименование показателя |
Код показа теля |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
1 |
2 |
3 |
4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|||
Выручка нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
545035 |
|
в том числе от продажи: |
01 1 |
||
012 |
|||
013 |
|||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(484144) |
( ) |
в том числе проданных: |
021 |
||
022 |
|||
023 |
|||
Валовая прибыль |
029 |
||
Коммерческие расходы |
030 |
( ) |
( ) |
Управленческие расходы |
040 |
( ) |
( ) |
Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) |
050 |
||
Прочие доходы и расходы |
|||
Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате |
070 |
( ) |
( ) |
Доходы от участия в других организациях |
080 |
||
Прочие доходы |
090 |
28441 |
|
Прочие расходы |
100 |
( 24141) |
( ) |
Наименование показателя |
Код показателя |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
I |
2 |
3 |
4 |
|
Внереализационные доходы |
120 |
8414 |
||
Внереализационные расходы |
130 |
(7144) |
( ) |
|
Чрезвычайные доходы |
131 |
|||
Чрезвычайные расходы |
132 |
( ) |
( ) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100+120-130+131-132) |
140 |
|||
Отложенные налоговые активы |
141 |
|||
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
|||
Текущий налог па приоы м> |
150 |
( ) |
( ) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140+141-142-150) |
190 |
|||
СПРАВОЧНО: |
||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
|||
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
210 |
|||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
220 |
|||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |
|||||
Наименование показателя |
Код показа геля |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
Прибыль |
Убыток |
Прибыль |
Убыток |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены разрешения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
240 |
||||
Прибыль (убыток) прошлых лет |
250 |
||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнение обязательств |
260 |
||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
270 |
||||
Отчисления в оценочные резервы |
280 |
X |
X |
||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок-исковой давности |
290 |
||||
Стоимость ценностей, выявленных в результате инвентаризации |
300 |
||||
Стоимость ценностей, полученных при ликвидации основных средств |
310 |
||||
«____» ________________ 200__г.
Руководитель ___________________________________________
Подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер _______________________________________
Подпись расшифровка подписи
8-09-2015, 11:40