279
-
-
5
Котов А.К.
-
-
800
-
800
-
6
греков П.А.
-
-
113
113
-
-
ИТОГО:
1963
-
913
1804
1072
-
Задание 6
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за месяц
№ |
Наименование счетов |
Сальдо на начало месяца |
Обороты за месяц |
Сальдо на конец месяца |
|||
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
||
01 |
Основные средства |
36250 |
36250 |
||||
02 |
Амортизация основных средств |
2938 |
2938 |
||||
10 |
Материалы |
1850 |
1526 |
3376 |
|||
20 |
Основное производство |
17550 |
18030 |
17550 |
18030 |
||
41 |
Товары |
4207 |
4207 |
||||
43 |
Готовая продукция |
12800 |
17550 |
30350 |
|||
50 |
Касса |
1413 |
14448 |
13788 |
2073 |
||
51 |
Расчетный счет |
43250 |
14375 |
28875 |
|||
60 |
Расчеты с поставщиками |
10763 |
900 |
4838 |
14701 |
||
66 |
Расчеты с краткосрочными займами |
20250 |
900 |
21150 |
|||
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
6588 |
6588 |
||||
69 |
Расчеты по социальному страхованию |
5938 |
3705 |
9643 |
|||
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
7675 |
13636 |
14250 |
8289 |
||
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
1963 |
913 |
1804 |
1072 |
||
76 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
363 |
363 |
||||
80 |
Уставный капитал |
58674 |
58674 |
||||
96 |
Резервы предстоящих расходов |
238 |
238 |
||||
99 |
Прибыли и убытки |
2375 |
2375 |
||||
ИТОГО: |
115439 |
115439 |
71210 |
71210 |
124593 |
124596 |
Задание 7
Бухгалтерский баланс на конец месяца
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Нематериальные активы |
110 |
- |
- |
Основные средства |
120 |
33312 |
33312 |
Незавершенное строительство |
130 |
- |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
- |
- |
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
- |
- |
Отложенные финансовые активы |
145 |
- |
- |
Прочие внеоборотные активы |
150 |
- |
- |
ИТОГО по разделу I |
190 |
33312 |
33312 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
Запасы |
210 |
32200 |
55963 |
в том числе: |
|||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
1850 |
3376 |
животные на выращивании и откорме |
212 |
- |
- |
затраты в незавершенном производстве |
213 |
17550 |
18030 |
готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
12800 |
30350 |
товары отгруженные |
215 |
- |
4207 |
расходы будущих периодов |
216 |
- |
- |
прочие запасы и затраты |
217 |
- |
- |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
- |
- |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
- |
- |
в том числе покупатели и заказчики |
- |
- |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
2326 |
1435 |
в том числе покупатели и заказчики |
- |
- |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
- |
Денежные средства |
260 |
44663 |
30948 |
Прочие оборотные активы |
270 |
- |
- |
ИТОГО по разделу II |
290 |
79189 |
88346 |
БАЛАНС |
300 |
112501 |
121658 |
ПАССИВ |
Код |
На начало отчетного |
На конец отчетного |
|||
показателя |
года |
периода |
||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
||||||
Уставный капитал |
410 |
58674 |
58674 |
|||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
- |
- |
||||
Добавочный капитал |
420 |
- |
- |
|||
Резервный капитал |
430 |
238 |
238 |
|||
в том числе: |
||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
- |
- |
|||
резервы, образованные в соответствии с учредительными |
||||||
документами |
432 |
- |
- |
|||
Целевое финансирование |
450 |
- |
- |
|||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
2375 |
2375 |
|||
ИТОГО по разделу III |
490 |
61287 |
61287 |
|||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||
Займы и кредиты |
510 |
- |
- |
|||
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
- |
- |
|||
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
- |
- |
|||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
- |
- |
|||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||
Займы и кредиты |
610 |
20250 |
21150 |
|||
Кредиторская задолженность |
620 |
30964 |
39221 |
|||
в том числе: |
||||||
поставщики и подрядчики |
621 |
10763 |
14701 |
|||
задолженность перед персоналом организации |
622 |
7675 |
8289 |
|||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
5938 |
9643 |
|||
задолженность по налогам и сборам |
624 |
6588 |
6588 |
|||
прочие кредиторы |
625 |
- |
- |
|||
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов |
630 |
- |
- |
|||
Доходы будущих периодов |
640 |
- |
- |
|||
Резервы предстоящих расходов |
650 |
- |
- |
|||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
- |
- |
|||
ИТОГО по разделу V |
690 |
51214 |
60371 |
|||
БАЛАНС |
700 |
112501 |
121658 |
Список использованной литературы
1. План счетов Бухгалтерского учета. 2004.
2. Положения по бухгалтерскому учету. 4-е изд., Изд-во Проспект, 2005.
3. Козлов Е.П. /Бухгалтерский учет в организации: Учебное пособие/ Е. П. Козлов, -М.: Финансы и статистика 2007 г.;
4. Кондраков Н.П. /Бухгалтерский учет.Учебное пособие / Н. П. Кондраков, -М.: Инфра-М, 2009 г.;
5. Татур И.К. /Бухгалтерский учет/ И.К. Татур. – БГЭУ Минск.: 2007. -320с.
8-09-2015, 13:01