Министерство общего и профессионального образования РФ
Казанский государственный технический университет
им. А.Н. Туполева
филиал «Восток»
Курсовая работа
по курсу: «Бухгалтерский учет»
Выполнил: ст. гр. 9121 Самышева Е.Ю.
Проверил: ст. пр. Гарифуллина З.И.
г. Чистополь 2001 г.
Задание 1. Бухгалтерский баланс.
Приложение №1
к приказу Министерства финансов РФ
от 13.01.2000 №4н
Бухгалтерский баланс
на 1 января 2000 г. |
Коды |
|||
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|||
Дата (год, месяц, число) |
||||
Организация ______________________________________________________ по ОКПО |
||||
Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________ ИНН |
||||
Вид деятельности __________________________________________________ по ОКДП |
||||
Организационно-правовая форма / форма собственности __________________________ __________________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС |
||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ |
384/385 |
|||
Адрес _____________________________________________________________________ |
||||
___________________________________________________________________________ |
||||
Дата утверждения |
||||
Дата отправки (принятия) |
Актив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы (04, 05) |
110 |
30375 |
30375 |
в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания) иные аналогичные с перечисленными права и активы |
111 |
30375 |
30375 |
организационные расходы |
112 |
||
деловая репутация организации |
113 |
||
Основные средства (01, 02, 03) |
120 |
3489925,5 |
3448048,5 |
в том числе: земельные участки и объекты природопользования |
121 |
||
здания машины и оборудование |
122 |
3489925,5 |
3448048,5 |
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) |
130 |
||
Доходные вложения в материальные ценности (03) |
135 |
||
в том числе: имущество для передачи в лизинг |
136 |
||
имущество, предоставляемое по договору проката |
137 |
||
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |
140 |
||
в том числе: инвестиции в дочерние общества |
141 |
||
инвестиции в зависимые общества |
142 |
||
инвестиции в другие организации |
143 |
||
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев |
144 |
||
прочие долгосрочные финансовые вложения |
145 |
||
Прочие внеоборотные активы (25, 26) |
150 |
||
ИТОГО по разделу I |
190 |
3520300,5 |
3478423,5 |
Форма 0710001 с. 2
Актив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
II . ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
91705,5 |
160010,1 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) |
211 |
53541 |
86767,2 |
животные на выращивании и откорме (11) |
212 |
||
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) |
213 |
14175 |
38885,4 |
готовая продукция и товары для перепродажи (16,40, 41) |
214 |
9234 |
19602 |
товары отгруженные (45) |
215 |
14040 |
14040 |
расходы будущих периодов (31) |
216 |
715,5 |
715,5 |
прочие запасы и затраты |
217 |
||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230 |
||
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
231 |
||
векселя к получению (62) |
232 |
||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
233 |
||
авансы выданные (61) |
234 |
||
прочие дебиторы |
235 |
||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
4036,5 |
634,5 |
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 |
3402 |
|
векселя к получению (62) |
242 |
||
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
243 |
||
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) |
244 |
||
авансы выданные (61) |
245 |
||
прочие дебиторы |
246 |
634,5 |
634,5 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |
250 |
||
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев |
251 |
||
собственные акции, выкупленные у акционеров |
252 |
||
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253 |
||
Денежные средства |
260 |
131503,5 |
233064 |
в том числе: касса (50) |
261 |
1620 |
1674 |
расчетные счета (51) |
262 |
109417,5 |
210289,5 |
валютные счета (52) |
263 |
14040 |
14040 |
прочие денежные средства (55, 56, 57) |
264 |
6426 |
6426 |
Прочие оборотные активы |
270 |
||
ИТОГО по разделу II |
290 |
227245,5 |
393074,1 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
3747546 |
3871497,6 |
Форма 0710001 с. 3
Пассив |
Кол строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III . КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (85) |
410 |
2106000 |
2106000 |
Добавочный капитал (87) |
420 |
||
Резервный капитал (86) |
430 |
||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
||
Фонд социальной сферы (88) |
440 |
22410 |
22410 |
Целевые финансирование и поступления (96) |
450 |
||
Нераспределенная прибыль прошлых лет (80) |
460 |
1026000 |
1120932 |
Непокрытый убыток прошлых лет (88) |
465 |
||
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |
470 |
||
Непокрытый убыток отчетного года (88) |
475 |
||
ИТОГО по разделу III |
490 |
3154410 |
3249342 |
IV . ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (92, 95) |
510 |
20385 |
20385 |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
511 |
8775 |
8775 |
займы, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты |
512 |
11610 |
11610 |
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
||
ИТОГО по разделу IV |
590 |
20385 |
20385 |
V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты (90, 94) |
610 |
41580 |
41580 |
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
611 |
28620 |
28620 |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты |
612 |
12960 |
12960 |
Кредиторская задолженность |
620 |
491953,5 |
520973,1 |
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 62) |
621 |
24786 |
27253,8 |
векселя к уплате (60) |
622 |
||
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |
623 |
||
задолженность перед персоналом организации (70) |
624 |
203256 |
219207,6 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) |
625 |
20325,6 |
34322,4 |
задолженность перед бюджетом (68) |
626 |
236295,9 |
233020,8 |
авансы полученные (64) |
627 |
||
прочие кредиторы |
628 |
7290 |
7168,5 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) |
630 |
||
Доходы будущих периодов (83) |
640 |
||
Резервы предстоящих расходов (89) |
650 |
39217,5 |
39217,5 |
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
||
ИТОГО по разделу V |
690 |
572751 |
601770,6 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
3747546 |
3871497,6 |
Руководитель ___________ ______________________ Главный бухгалтер ___________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
Задание 2. Система счетов и двойная запись. Счета синтетического учета.
Счета синтетического учета по данным баланса
Счет 01 Основные средства |
Счет 02 Износ основных средств |
||
Д |
К |
Д |
К |
1736100 574735,5 661770 1441800 |
924480 |
||
4414405,5 |
924480 |
Счет 04 Нематериальные активы |
Счет 10 Материалы |
||
Д |
К |
Д |
К |
30375 |
4860 1080 17550 1123,2 3601,8 19440 |
||
30375 |
47655 |
Счет 12 МБП |
Счет 20 Основное производство |
||
Д |
К |
Д |
К |
5886 |
14175 |
||
5886 |
14175 |
Счет 31 Расходы будущих периодов |
Счет 40 Готовая продукция |
||
Д |
К |
Д |
К |
715,5 |
9234 |
||
715,5 |
9234 |
Счет 45 Товары отгруженные |
Счет 50 Касса |
||
Д |
К |
Д |
К |
14040 |
1620 |
||
14040 |
1620 |
Счет 51 Расчетный счет |
Счет 52 Валютный счет |
||
Д |
К |
Д |
К |
109417,5 |
14041 |
||
109417,5 |
14041 |
Счет 55 Спец. счета в банках |
Счет 60 Расчет с поставщиками и подрядчиками |
||
Д |
К |
Д |
К |
6426 |
6696 945 17145 |
||
6426 |
24786 |
Счет 68 Расчеты с бюджетом |
Счет 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
||
Д |
К |
Д |
К |
221832 14463,9 |
20325,6 |
||
236295,9 |
20325,6 |
Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда |
Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами |
||
Д |
К |
Д |
К |
203256 |
Разделы сайта |